|
|
Faktúra |
1/2015
|
účtovnícke služby
|
170,00 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
BDS |
ZUŠ Želiezovce |
Mgr. Július Klimo |
riaditeľ ZUŠ |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
nájom,energie 3/2023
|
555,00 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
energie, nájom
|
557,00 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
mzdy
|
88,00 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
podpora Korwin 2/2023
|
42,71 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
Datalan, a.s. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
telekomun.služby
|
22,39 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
strava 2/2023
|
101,20 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
ŠJ |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
energie 2/2023
|
555,00 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
ladenie klavírov
|
180,00 |
s DPH |
|
23.03.2023 |
Milan Uhrín |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
mzdy 2/2023
|
93,50 |
s DPH |
|
23.03.2023 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
občerstvenie deň učiteľov
|
110,00 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
TLM-catering s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
podpora Korwin 3/2023
|
42,71 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Datalan, a.s. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
strava 3/2023
|
142,60 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
ŠJ |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
telefón, net
|
22,39 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
mzdy 3/2023
|
88,00 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
vzdelávacie služby na rok 2023
|
130,00 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
ZO - RVC |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
farebné tonery
|
209,32 |
s DPH |
|
20.04.2023 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
dobropis- farebné tonery
|
-118,80 |
s DPH |
|
20.04.2023 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
toner
|
24,84 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
strava 3/2023
|
110,40 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
ŠJ |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |