|
|
Faktúra |
30/2022
|
telefón
|
24,38 |
s DPH |
|
04.05.2022 |
Slovak Telekom |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr.art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
preprava žiakov
|
158,59 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr.art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
telefón, net 5/2025
|
22,95 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Slovak Telekom |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr.art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
aSc agenda 2026
|
295,00 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
ASC s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr.art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
strava 5/2025
|
136,80 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
ŠJ |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr.art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
občerstvenie ku Dňu učiteľov
|
100,00 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
TLM-catering s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr.art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
mzdy 2/2022
|
93,50 |
s DPH |
|
08.04.2022 |
Mesto |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr.art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
farebné tonery
|
209,32 |
s DPH |
|
20.04.2023 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
toner
|
24,84 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
dobropis- farebné tonery
|
-118,80 |
s DPH |
|
20.04.2023 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
nájom,energie 3/2023
|
555,00 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
mzdy 3/2023
|
88,00 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
telefón, internet 4/2023
|
22,39 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
telefón, net
|
22,39 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
strava 3/2023
|
142,60 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
ŠJ |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
podpora Korwin 3/2023
|
42,71 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Datalan, a.s. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
občerstvenie deň učiteľov
|
110,00 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
TLM-catering s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
mzdy 2/2023
|
93,50 |
s DPH |
|
23.03.2023 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
strava 3/2023
|
110,40 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
ŠJ |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
sedací vak
|
844,50 |
s DPH |
|
11.06.2021 |
INSGRAF |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2021 |