|
|
Faktúra |
48/2026
|
spracovanie miezd 6/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
16.07.2026 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
energia 6/2026
|
805,00 |
s DPH |
|
16.07.2026 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
poistenie 24.9.2026-23.9.2027
|
119,21 |
s DPH |
|
09.07.2026 |
Allianz |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
koncoročné posedenie -obed
|
140,00 |
s DPH |
|
07.07.2026 |
TLM-catering s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
telefón net 7/2026
|
22,95 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
podpora KORWIN
|
82,68 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
Datalan, a.s. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
prev.náklady na stravu 6/2026
|
136,80 |
s DPH |
|
29.06.2026 |
ZŠ -ŠJ Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2026 |
|
|
Objednávka |
15/2026
|
tlačivá
|
355,22 |
s DPH |
|
24.06.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
tlačivá
|
355,22 |
s DPH |
|
24.06.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
preprava žiakov do ČR
|
790,00 |
s DPH |
|
22.06.2026 |
ZALA-BUS s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
spracovanie miezd 5/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
16.06.2026 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
energia 5/2026
|
805,00 |
s DPH |
|
16.06.2026 |
MESTO Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
koncoročný obed
|
|
s DPH |
|
09.06.2026 |
TLM-catering s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026
|
preprava žiakov do ČR
|
790,00 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
ZALA-BUS s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
telefón net 6/2025
|
22,95 |
s DPH |
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
prev.náklady na stravu 5/2026
|
144,00 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
ZŠ -ŠJ Želiezovce |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
aSc agenda 2027
|
309,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
ASC s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr.art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
2x toner, 1x valec Brother
|
87,08 |
s DPH |
|
27.05.2026 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026
|
2x toner, 1x valec Brother
|
87,08 |
s DPH |
|
26.05.2026 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
káble, činelová sada
|
330,95 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
MUZIKER, a.s. |
ZUŠ F. Schuberta |
Mgr. art. Diana Horváthová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2026 |