Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 26/2026 konzultačné služby k zmene textových polí IS Korwin 56,03 s DPH 21.04.2026 Datalan, a.s. ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 21.04.2026
Faktúra 25/2026 energia 3/2026 805,00 s DPH 17.04.2026 MESTO Želiezovce ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 17.04.2026
Faktúra 24/2026 spracovanie miezd 3/2026 150,00 s DPH 17.04.2026 MESTO Želiezovce ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 17.04.2026
Zmluva GZ6/2026/2 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb č. 7778/2026 - zaslanie. s DPH 14.04.2026 NASES Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka 14.04.2026
Faktúra 23/2026 video kábel alza Power Core Premium 21,75 s DPH 10.04.2026 Alza .sk s.r.o. ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 10.04.2026
Objednávka 6/2026 video kábel alza Power Core Premium 21,75 s DPH 09.04.2026 Alza .sk s.r.o. ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 10.04.2026
Objednávka 7/2026 konzultačné služby k zmene textových polí IS Korwin 56,03 s DPH 09.04.2026 Datalan, a.s. ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 09.04.2026
Faktúra 22/2025 telefón net 4/2025 22,95 s DPH 08.04.2026 Slovak Telekom ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 08.04.2026
Faktúra 21/2026 prev.náklady na stravu 3/2026 158,40 s DPH 01.04.2026 ZŠ -ŠJ Želiezovce ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 01.04.2026
Faktúra 20/2026 podpora KORWIN 82,68 s DPH 31.03.2026 Datalan, a.s. ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 31.03.2026
Faktúra 19/2026 teambuilding pre zamestnancov zo SF 131,30 s DPH 30.03.2026 YORRKY s.r.o. ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 30.03.2026
Objednávka 5/2026 teambuilding pre zamestnancov zo SF 131,30 s DPH 26.03.2026 YORRKY s.r.o. ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 26.03.2026
Faktúra 18/2026 účastnícky poplatok na súťaž Lítvinovské Dřevohraní 28,64 s DPH 24.03.2026 Základní umělecká škola Litvínov ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 24.03.2026
Faktúra 17/2026 spracovanie miezd 2/2026 160,00 s DPH 18.03.2026 MESTO Želiezovce ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 18.03.2026
Faktúra 16/2026 energia 2/2026 805,00 s DPH 18.03.2026 MESTO Želiezovce ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 18.03.2026
Faktúra 15/2026 prev.náklady na stravu 2/2026 88,80 s DPH 06.03.2026 ZŠ -ŠJ Želiezovce ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 06.03.2026
Faktúra 14/2026 pečiatka finančná kontrola 74,00 s DPH 05.03.2026 OLYMP ERBY s.r.o. ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 05.03.2026
Faktúra 13/2026 telefón 22,95 s DPH 04.03.2026 Slovak Telekom ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 04.03.2026
Faktúra 12/2026 toner, valec Brother 87,08 s DPH 03.03.2026 DAMEDIS, s.r.o. ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 03.03.2026
Objednávka 4/2026 toner, valec Brother 87,08 s DPH 02.03.2026 DAMEDIS, s.r.o. ZUŠ F. Schuberta Mgr. art. Diana Horváthová riaditeľka školy 02.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/1060